Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| AREA URBANISTICA | 11/12/2025 |
AREA URBANISTICA num.part. 122 del 11/12/2025 SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIFICA E CONTINUA PER INGEGNERI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE S.R.L. CIG B93C998692 |
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| AREA URBANISTICA | 11/12/2025 |
AREA URBANISTICA num.part. 121 del 11/12/2025 Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. in forma differenziata: acconto mese di dicembre 2025. Liquidazione a favore della società Multiservice S.r.l. Unipersonale |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 10/12/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 315 del 10/12/2025 Fornitura ed installazione di n°6 seggiolini nei parco giochi comunali. Impegno di spesa a favore della ditta Stebo Ambiente Srl. |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 10/12/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 314 del 10/12/2025 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti idrici al servizio dei locali spogliatoi presso il campo sportivo comunale A. Vincentelli in Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Giua Cristiano IMPIANTI ELETTRICI |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 10/12/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 313 del 10/12/2025 Fornitura di materiali e attrezzature da lavoro. Impegno di spesa a favore della ditta FERRAMENTA CHIODINO. |
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| AREA FINANZIARIA | 10/12/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 219 del 10/12/2025 SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLO SPAZIO ILLIMITATO DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA THARRONET SRL |
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| AREA FINANZIARIA | 10/12/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 218 del 10/12/2025 SERVIZIO DI GESTIONE CONCILIA - UFFICIO POLIZIA LOCALE - MIGRAZIONE AL SERVIZIO CLOUD M-CLOUD. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA |
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| AREA FINANZIARIA | 10/12/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 217 del 10/12/2025 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L' ANNUALITA' 2025. |
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| AREA VIGILANZA | 10/12/2025 |
AREA VIGILANZA num.part. 194 del 10/12/2025 Impegno e contestuale liquidazione in favore di vari Enti. |
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| AREA VIGILANZA | 10/12/2025 |
AREA VIGILANZA num.part. 193 del 10/12/2025 Determina di affidamento per manutenzione su veicoli comunali. CIG: B98049B157 |
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| AREA URBANISTICA | 10/12/2025 |
AREA URBANISTICA num.part. 120 del 10/12/2025 Servizio di smaltimento rifiuti urbani. Contributo Rsu Ecotassa Regionale -integrazione 2° Trimestre 2025- Liquidazione fattura a favore del Consorzio CIPNES GALLURA |
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| AREA URBANISTICA | 10/12/2025 |
AREA URBANISTICA num.part. 119 del 10/12/2025 Servizio di smaltimento rifiuti urbani. Contributo Rsu Ecotassa Regionale - 3° Trimestre 2025- Liquidazione fattura a favore del Consorzio CIPNES GALLURA |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 10/12/2025 |
AREA AMMINISTRATIVA num.part. 89 del 10/12/2025 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE SARDEGNA CAT PER LA FORNITURA DI 15 TESTI E MANUALI ALLA LIBRERIA GIURIDICA S.R.L. P.IVA. 01925010900. IMPEGNO DI SPESA CIG B97B61CA69 |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 09/12/2025 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 565 del 09/12/2025 Natale 2025- "Villaggio di Natale del 16 dicembre" - Decisione a contrarre e contestuale impegno di spesa a favore Magic Party di Cristina Derosas |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 09/12/2025 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 564 del 09/12/2025 Natale 2025 - "Villaggio di Natale del 18 dicembre". Decisione a contrarre e contestuale impegno di spesa a favore della DIVINASTAR di LEONARDO ZANZA. |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 09/12/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 312 del 09/12/2025 Corso di formazione periodica per rinnovo C.Q.C. del dipendente comunale matricola 131. Impegno di spesa a favore dell'OE LA NUOVA AUTOSCUOLA snc Tiziana Oggianu & C |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 09/12/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 311 del 09/12/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE STRUTTURE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SALVATORE QUAGLIONI |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 09/12/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 310 del 09/12/2025 P.N.R.R., Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 [M4C1I1.1] - "Realizzazione di un Asilo Nido a Porto San Paolo". Nuova connessione di energia elettrica in bt senza fornitura al servizio di detta struttura. Liquidazione a favore della società e-distribuzione SpA. -CUP G15E22000280006 -CIG B9400DF459. |
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| AREA FINANZIARIA | 09/12/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 216 del 09/12/2025 SERVIZI AMMINISTRATIVI CORRELATI ALLA GESTIONE DELLIMPOSTA DI SOGGIORNO MEDIANTE PORTALE TELEMATICO DEDICATO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA PROXIMA SRL ANNO 2025. |
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| AREA FINANZIARIA | 09/12/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 215 del 09/12/2025 SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMISTAMENTO, RECAPITO DEGLI INVII POSTALI RISERVATI, NON RISERVATI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AGLI INVII E PICKUP DEL MESE DI OTTOBRE 2025 |
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| AREA FINANZIARIA | 09/12/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 214 del 09/12/2025 ADESIONE AL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PIATTAFORMA SEND- PIATTAFORMA INTEGRATA CON IL PAGOPA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA PAGO PA SPA INVII ANNUALITA 2025 SALDO COMMESSA 9/2025 |
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| AREA FINANZIARIA | 09/12/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 213 del 09/12/2025 ADESIONE AL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PIATTAFORMA SEND- PIATTAFORMA INTEGRATA CON IL PAGOPA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA PAGO PA SPA INVII ANNUALITA 2025 ACCONTO COMMESSA 12/2025 |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 05/12/2025 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 563 del 05/12/2025 Borse di Studio OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) - Impegno di spesa. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 05/12/2025 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 562 del 05/12/2025 Feste Patronali 2025- Liquidazione Comitato di Santa Giusta |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 05/12/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 309 del 05/12/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO. CUP G17G24000180002 CIG B8008FAC52 APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DELL'IMPRESA SA.GI.LE SRL |
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