Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA | 12/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 341 del 12/10/2009 Servizio gestione parcheggi pubblici di superficie a pagamento in localitā Porto Taverna, anno 2009. Liquidazione saldo alla Societā Multiservice srl. |
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| AREA TECNICA | 12/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 340 del 12/10/2009 GETTONI DI PRESENZA PER L'ANNUALITA' 2008 SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E SEGRETARI VERBALIZZANTI.LIQUIDAZIONE SPESE AI COMPONENTI E PRECISAZIONI IMPEGNO SEGRETARI VERBALIZZANTI. |
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| AREA TECNICA | 12/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 339 del 12/10/2009 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO AVV. GIUSEPPE LONGHEU PER INCARICO CONTROVERSIA INSTAURATA PRESSO IL T.A.R.DELLA SARDEGNA DALLA "SIO SRL" CONTRO COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO(RICORSO N. 709/2009). |
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| AREA TECNICA | 12/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 338 del 12/10/2009 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO AVV. STEFANO ASARA DI OLBIA PER INCARICO NELLA CONTROVERSIA "LA COLLINA DORATA S.R.L." DI OLBIA CONTRO IL COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO (RICORSO N: 18/2007). |
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| AREA FINANZIARIA | 12/10/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 76 del 12/10/2009 CANONI ASSISTENZA SW DEMOGRAFICI, FINANZIARIA PAGHE E TRIBUTI. LIQUIDAZIONE FATTURE HALLEY SARDEGNA. |
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| AREA FINANZIARIA | 12/10/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 75 del 12/10/2009 SERVIZIO GESTIONE S.I.C. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITEKNO DI SASSARI |
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| AREA TECNICA | 07/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 337 del 07/10/2009 Servizio di manutenzione verde pubblico comunale. Liquidazione alla Societā Multiservice srl, periodo settembre 2009. |
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| AREA TECNICA | 07/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 336 del 07/10/2009 Rettifica determinazione n. 409/08 e liquidazione al Dott. ing. Mulas A. per progettazione e coordinamento della sicurezza - Progetto relativo alla manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale. |
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| AREA TECNICA | 07/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 335 del 07/10/2009 Impegno di spesa per la fornitura dalla ditta Mesu E' Rios di Ozieri , di gasolio da riscaldamento locali e plessi scolatici comunali. |
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| AREA TECNICA | 07/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 334 del 07/10/2009 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALFA TECNOLOGY PER LA VORI DI COMPLETAMENTO RETE TELEMATICA PRESSO L'UFFICIO S.U.A.P. |
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| DETERMINAZIONI SEGRETARIO | 07/10/2009 |
DETERMINAZIONI SEGRETARIO num.part. 58 del 07/10/2009 LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY SARDEGNA. CONVENZIONE STIPENDI |
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| AREA TECNICA | 05/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 333 del 05/10/2009 Impegno di spesa per il miglioramento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rr.ss.uu. , a favore della societā Municipalizzata Multiservice srl, per l'acquisto di idonei automezzi, di cui alla ex L.R. n° 37/98, annualitā 2008; |
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| AREA TECNICA | 05/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 332 del 05/10/2009 Sorveglianza sanitaria per gli adempimenti contemplati nel D.Lgs. 81/08 , visite mediche figure professionali -Cantiere di Lavoro e Sardegna Fatti Bella annualitā 2008-. Liquidazione al dott. Carlo de Martino di Olbia. |
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| AREA TECNICA | 05/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 331 del 05/10/2009 Lavori di somma urgenza impianto idrico servizi igienici P.T. del Municipio di Loiri. Impegno di spesa e aggiudicazione alla ditta CO.RI.SA. snc di Secchi Pietro Paolo & C. di Olbia. |
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| AREA TECNICA | 05/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 330 del 05/10/2009 Fornitura carburanti ed oli per automezzi comunali. Liquidazione fattura alla ditta Mediterranea Gas srl mese di agosto 2009. |
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| AREA TECNICA | 05/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 329 del 05/10/2009 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria , autocarro Bremack targato CA632595 di proprietā comunale. Liquidazione alla ditta Olbia Diesel di Usai Marcello di Olbia. |
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| AREA TECNICA | 05/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 328 del 05/10/2009 Progetto PAI - Intervento di mitigazione idrogeologica nei comuni di Loiri Porto San Paolo e Padru. Liquidazione compensi dovuti per la pubblicazione avviso gara esperita, a favore della Ditta FAMIS srl |
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| AREA TECNICA | 02/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 327 del 02/10/2009 Autorizzazione e impegno spesa per un "Corso di formaz e aggiornam. coordinat.progettaz. e l'esecuzione dei lavori, (D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.", proposto da "ISFOR - Istituto di Formazione dell'API Sarda", per i dipendenti Mo Piras e Mario Mossoni |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 02/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 166 del 02/10/2009 Festa della Birra 2009. Impegno - Liquidazione a favore dell'Associazione Culturale San Paolo Evolution. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 02/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 165 del 02/10/2009 Manifestazioni turistiche 2009. Impegno - Liquidazione a favore della ProLoco di Loiri Porto San Paolo. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 02/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 164 del 02/10/2009 Soggiorno Termale anziani e p.h. anno 2009 - impegno di spesa a favore dell'agenzia f.lli Maiello di Caserta. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 02/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 163 del 02/10/2009 soggiorno turistico anziani e p.h. anno 2009 - impegno di spesa a favore della Travel Group di Padova. |
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| AREA TECNICA | 01/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 326 del 01/10/2009 PROGETTAZIONE STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA CON ANNESSE STRUTTURE PER IL TEMPO LIBERO IN LOC. VACCILEDDI.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROGETTISTA ARCH. TOMASO BALTOLU. |
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| AREA TECNICA | 01/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 325 del 01/10/2009 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO NOTARILE DOTT. GIANFRANCO GIULIANI PER ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA E GRATUITA DALLA DITTA SARDA MARINE 2 DI LOIRI PORTO SAN PAOLO AL COMUNE . |
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| AREA TECNICA | 01/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 324 del 01/10/2009 Progetto relativo alla realizzazione del Depuratore in Localitā La Castagna . Liquidazione acconto sui compensi dovuti per la progettazione preliminare e definitiva all'ing. Davide Molinari. |
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