Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| AREA FINANZIARIA | 24/11/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 205 del 24/11/2025 SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMISTAMENTO, RECAPITO DEGLI INVII POSTALI RISERVATI, NON RISERVATI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AGLI INVII E PICKUP DEL MESE DI SETTEMBRE 2025 |
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| AREA FINANZIARIA | 24/11/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 204 del 24/11/2025 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FASI ESECUTIVE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA SO.GE.R.T SPA RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE 2025 |
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| AREA URBANISTICA | 24/11/2025 |
AREA URBANISTICA num.part. 110 del 24/11/2025 Premialità relativa al Servizio di smaltimento rifiuti urbani e frazione vegetale del Cipnes Gallura, annualità 2021. Accertamento di entrata anno 2022 |
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| AREA URBANISTICA | 24/11/2025 |
AREA URBANISTICA num.part. 109 del 24/11/2025 Servizio di Accesso ed esame Atti di Compravendita presso La Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tempio Pausania - Piano di Lottizzazione Quidacciolu- Micheletti in loc. Porto Taverna ai fini della difesa in giudizio nel Ricorso al TAR Sardegna, RG n.170/2025. Liquidazione del saldo a favore del Centro Servizi Tempio S.n.c. di Aisoni Anna Maria e Serra Anna. CIG B79E5EE44B |
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| AREA URBANISTICA | 24/11/2025 |
AREA URBANISTICA num.part. 108 del 24/11/2025 SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RAEE, FRIGORIFERI, TV-MONITOR, APPARECCHIATURE ELETTRICHE FUORI USO E METALLO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ECOCENTRO DEMOLIZIONI S.R.L. CIG: B232A1419E |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 21/11/2025 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 542 del 21/11/2025 L.162/98 - Gestione Diretta Educativa Territoriale - Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. (proroga RAS gennaio/aprile -nuovi finanziamenti maggio/dicembre 2025) - Liquidazione a favore del Consorzio la Sorgente di Sassari (ottobre 2025) |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 21/11/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 284 del 21/11/2025 Disimpegno somme precedentemente impegnate con Determinazione n. 212 del 15.09.2025. |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 21/11/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 283 del 21/11/2025 COFINANZIAMENTO DI "PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA PIETRO NENNI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. |
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| AREA FINANZIARIA | 21/11/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 203 del 21/11/2025 PROGETTO PNRR MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CITTADINANZIA DIGITALE - MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE- CUPG11F22000480006- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA HALLEY SARDEGNA SRL |
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| AREA FINANZIARIA | 21/11/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 202 del 21/11/2025 ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO OPA SPC2 PER IL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA . PROROGA CONTRATTO ALLA SOCIETA VODAFONE SPA CON IL PASSAGGIO ALLA TECNOLOGIA IN FIBRA OTTICA PER LA SEDE DI LOIRI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL BIMESTRE 06 SETTEMBRE AL 4 NOVEMBRE 2025 |
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| AREA FINANZIARIA | 21/11/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 201 del 21/11/2025 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP DISCENDENTE DALLACCORDO QUADRO 5 E SUCCESSIVE PROROGHE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA FASTWEB RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 20/11/2025 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 541 del 20/11/2025 Servizio Educativa Territoriale e specialistica comunale. Liquidazione a favore del Consorzio la Sorgente (ottobre 2025). |
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| AREA VIGILANZA | 20/11/2025 |
AREA VIGILANZA num.part. 177 del 20/11/2025 Affidamento e contestuale impegno di spesa in favore della ditta Carta Angelo Autofficina con sede in via Amba Alagi, 9/13, 07026 Olbia (SS) per manutenzione sul veicolo targato FR167VA - CIG: B92E2CC0EB |
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| AREA VIGILANZA | 20/11/2025 |
AREA VIGILANZA num.part. 176 del 20/11/2025 Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa per il servizio di verifica degli impianti di videosorveglianza comunali. CIG: B92FED1044 |
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| AREA URBANISTICA | 20/11/2025 |
AREA URBANISTICA num.part. 107 del 20/11/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE: DISIMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DELL'ECOCENTRO DEMOLIZIONI E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CIPNES GALLURA, CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E FRAZIONE VEGETALE |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 19/11/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 282 del 19/11/2025 Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato full time 36 ore per n. 1 operaio generico ex Cat. B1, per circa mesi 9. Liquidazione compensi mese di ottobre 2025 a favore della Società MY WORK S.PA. |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 19/11/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 281 del 19/11/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO. CUP G17G24000180002. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023 SVOLTE DAI DIPENDENTI MATR. 69, 170, 44, 115 e 171 |
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| AREA FINANZIARIA | 19/11/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 200 del 19/11/2025 ACQUISTO BADGE PERSONALIZZATI PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE NELLE SEDI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HALLEY SARDEGNA S.R.L., MEDIANTE ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). |
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| AREA FINANZIARIA | 19/11/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 199 del 19/11/2025 SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA.ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI A VALORE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP - INTEGRAZIONE PLAFOND A FAVORE DELLA EDENRED ITALIA SPA |
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| AREA VIGILANZA | 19/11/2025 |
AREA VIGILANZA num.part. 175 del 19/11/2025 Determina di adozione del cane Tom avente microchip n. 380260043309386. |
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| AREA VIGILANZA | 19/11/2025 |
AREA VIGILANZA num.part. 174 del 19/11/2025 Rimborso all'avente diritto di importo eccedente corrisposto per il pagamento di sanzione al CdS |
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| AREA VIGILANZA | 19/11/2025 |
AREA VIGILANZA num.part. 173 del 19/11/2025 Liquidazione di spesa in favore della Tirso Car S.r.l. per manutenzione straordinaria sul veicolo targato BL293RW. CIG: B8FEBC95B4 |
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| AREA URBANISTICA | 19/11/2025 |
AREA URBANISTICA num.part. 106 del 19/11/2025 QUOTE ONERI CONDOMINIALI "CONDOMINIO VILLAGGIO I FARI" - IMPIANTO NATATORIO. ESERCIZI 2023-2024-2025-2026. LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ RI.SOL S.R.L. |
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| AREA URBANISTICA | 19/11/2025 |
AREA URBANISTICA num.part. 105 del 19/11/2025 "Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge 8 gennaio 1989, n. 13 e della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32" - Anno 2025. Impegno di spesa. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 18/11/2025 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 540 del 18/11/2025 Feste Patronali 2025- Liquidazione Comitato di Azzanì |
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