Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| AREA URBANISTICA | 28/11/2025 |
AREA URBANISTICA num.part. 114 del 28/11/2025 SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RAEE, FRIGORIFERI, TV-MONITOR, APPARECCHIATURE ELETTRICHE FUORI USO E METALLO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ECOCENTRO DEMOLIZIONI S.R.L. CIG: B232A1419E |
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| AREA URBANISTICA | 28/11/2025 |
AREA URBANISTICA num.part. 113 del 28/11/2025 Servizio di smaltimento rifiuti urbani e frazione vegetale: ottobre 2025. Liquidazione fattura a favore del Consorzio CIPNES GALLURA |
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| AREA URBANISTICA | 28/11/2025 |
AREA URBANISTICA num.part. 112 del 28/11/2025 Servizio di smaltimento frazione vegetale: ottobre 2025. Liquidazione fattura a favore del Consorzio CIPNES GALLURA |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 28/11/2025 |
AREA AMMINISTRATIVA num.part. 87 del 28/11/2025 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. N. 36/2023, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N. 1 PERSONAL COMPUTER CON DESKTOP E ACCESSORI MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FATICONI SPA - P.IVA 01117510923 - CIG B94D2267D5 |
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| AREA FINANZIARIA | 27/11/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 207 del 27/11/2025 COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025 |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 26/11/2025 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 548 del 26/11/2025 Assistenza scolastica di base in favore di minori. C.I.G.B75AC0B731. Integrazione impegno di spesa e Liquidazione a favore del Consorzio la Sorgente (settembre/ottobre 2025) |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 26/11/2025 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 547 del 26/11/2025 Assegno di Natalità 2025 - nati nel 2025 - 8° Approvazione elenco beneficiari e contestuale impegno di spesa ottobre/dicembre 2025. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 26/11/2025 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 546 del 26/11/2025 "Shardana Events 2025". Liquidazione contributo concesso a favore della Mudder Inside ASD. |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 26/11/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 293 del 26/11/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA VIA LA ALDIOLA LIQUIDAZIONE A FAVORE DI S.I.SCA SRL CIG B6E651492E - CUP G17H2500032000 |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 26/11/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 292 del 26/11/2025 P.N.R.R., Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 [M4C1I1.1] - "Realizzazione di un Asilo Nido a Porto San Paolo". Nuova connessione di energia elettrica in bt senza fornitura al servizio di detta struttura. Impegno di spesa a favore della società e-distribuzione SpA. |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 26/11/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 291 del 26/11/2025 Servizio di noleggio gruppo elettrogeno a supporto delle manifestazioni comunali. Impegno di spesa a favore della ditta CENTRO EDILE OLBIA srl. |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 26/11/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 290 del 26/11/2025 Fornitura di n. 2 armadi monoblocco necessari per l'alloggio delle apparecchiature tecnologiche, al servizio degli impianti di videosorveglianza dislocati nella zona a mare di Porto Taverna. Impegno di spesa a favore dell'O.E. CAMANO srl. |
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| AREA URBANISTICA | 26/11/2025 |
AREA URBANISTICA num.part. 111 del 26/11/2025 SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIFICA E CONTINUA PER INGEGNERI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE S.R.L. CIG B93C998692 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 26/11/2025 |
AREA AMMINISTRATIVA num.part. 86 del 26/11/2025 DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA, AI SENSI DELL' ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI MONDOFFICE SRL - P.IVA 07491520156 CIG B91B1B6D18. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 25/11/2025 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 545 del 25/11/2025 giornata formativa "Il nuovo bando tipo ANAC n.1: guida all'uso" - OLBIA. Autorizzazione alla partecipazione e Impegno di spesa a favore di Mediaconsult Srl |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 25/11/2025 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 544 del 25/11/2025 L.162/98 - Gestione Diretta Assistenza Domiciliare - Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. (proroga RAS gennaio/aprile - nuovi finanziamenti maggio/dicembre 2025). Liquidazione a favore del Consorzio la Sorgente (ottobre 2025). |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 25/11/2025 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 543 del 25/11/2025 Fondi di Solidarietà Comunale 2025, incremento funzioni sociali, Art.1 C.449 lett D L.232-2016 - Servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani, soggetti non autosufficienti, soggetti affetti da deficit mentale e/o svantaggio fisico - C.I.G. B75AC0B731.Liquidazione a favore del Consorzio la Sorgente (ottobre 2025) |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 25/11/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 289 del 25/11/2025 Fornitura di numero 150 vasi di con fiori ornamentali. Liquidazione a favore della ditta SOCIETA' AGRICOLA COMMERCIAL GARDEN GROUP SRLS. |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 25/11/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 288 del 25/11/2025 Servizio di noleggio palco e transenne a supporto delle manifestazioni 2025. Liquidazione di spesa a favore della ditta CRICO SERVICE DI ROBERTO COLUMBANO |
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| AREA VIGILANZA | 25/11/2025 |
AREA VIGILANZA num.part. 179 del 25/11/2025 Liquidazione in favore della ditta "Carta Angelo Autofficina", per manutenzione sul veicolo targato FR167VA - CIG: B92E2CC0EB |
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| AREA VIGILANZA | 25/11/2025 |
AREA VIGILANZA num.part. 178 del 25/11/2025 Liquidazione di spesa in favore della Agenzia Magnum S.r.l. per visure ACI-PRA veicoli. CIG: B8201B93EC |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 24/11/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 287 del 24/11/2025 Nuove attivazioni e contestuale servizio di fornitura di energia elettrica infrastrutture comunali ubicate a Porto San Paolo e Porto Taverna Sud. Liquidazione fatture a favore dell'O.E. E'-DIENERGIA SRL. |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 24/11/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 286 del 24/11/2025 Fornitura di pali zincati anti rotazione. Liquidazione a favore dell'O.E. Gennai & Putzu S.A.S. |
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| AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 24/11/2025 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 285 del 24/11/2025 Fornitura di energia elettrica al servizio delle strutture e infrastrutture comunali periodo ottobre 2025. Liquidazione fatture a favore di AGSM AIM ENERGIA S.p.A. Convenzione CONSIP (EE21_VAR12_L7), Lotto n. 7 Liguria/Sardegna. |
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| AREA FINANZIARIA | 24/11/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 206 del 24/11/2025 SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA.ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI A VALORE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP 9. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED ITALIA SPA - QUINTO BIMESTRE 2025 |
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